一、部门主要职责
贯彻落实国家和有关部委工业和信息化发展的法律法规和政策;制定全县工业和信息化发展规划、计划,结构优化调整意见并组织实施。监测分析全县工业和中小企业(非公经济)运行态势,协调解决企业发展中的有关问题并提出建议意见。承担全县煤炭、化工、轻工、建材等工业行业管理工作,负责工业运行中、长期规划和产业规划的编制衔接,协调发展中的重大问题。贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定,争取和落实中、省、市对困难企业和关闭矿产企业的各项扶持政策。负责中小企业(非公经济)各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作;指导企业经济技术协作,开展招商引资,协调推动企业增强自主创新能力。加快推进电子商务发展,研究和指导深化流通体制改革、培育和完善城乡市场体系、拟定规范流通秩序和市场规划的规章、政策;按照有关规定对成品油流通进行监督管理等职责。
二、2017年度部门工作完成情况
本年度我局工作开展情况及主要事业成效如下:
1、重点项目建设加速推进。艾草保健制品、安得利新材料2个项目建成投产;富硒天然饮用水项目、绞股蓝科技产业园项目、平安绞股蓝项目、石代电子产业园二期、彩印包装3个项目按计划加紧推进;瑞利兴水泵、苏陕通力新型环保建材、启鑫分布式光伏扶贫、龙头国漆产业园4个项目落地生根。2、工业运行要素保障有力。加强经济运行动态分析和监测调控,帮助企业解决经济运行中的热点、难点问题,集中精力、集中资源保障茶叶、富硒食品、建材等骨干行业企业的生产,保了县域工业稳步增长。3、商贸新兴业态不断涌现。一是县域电商服务体系、基础设施不断健全完善。创新“电商+X+贫困户”精准扶贫模式,获得省市高度认可,全省“电商扶贫经验现场交流会”在平利参观考察。二是持续繁荣内贸市场,众鑫建材城、盛丰源冷链物流中心建成运营,县城第二农贸市场、长安镇农贸市场、马盘山及芍药谷特色民居等一批市场体系建设项目有序推进。三是扩大自营出口主体,加快平利茶叶出口步伐。基本形成“电商奋起、内贸增强、外贸向好”多种业态并驾齐驱运行态势。4、脱贫攻坚帮扶成效显著。所包帮的段家河村建成猕猴桃精品示范园,中药材园,助贫困户持续稳定增收。落实帮扶资金和组织捐款捐物,帮扶工作得到镇村及贫困户的高度认可。5、安全信访维稳等工作顺利平稳。系统整体安全生产形势向好,全年无重特大安全生产事故发生,实现了“零死亡”目标;全年办理信访案件24件,办结率达100%。同时,综治维稳、宣传思想、精神文明、双创、计划生育、依法行政等工作有力开展成效良好。6、党的建设全面从严。一是打造“三型”(团结型、学习型、发展型)党委,有力推动了全局各项建设事业持续快速发展。二是以企业支部建设为基础,充分发挥战斗堡垒作用,基层党建水平、基层组织战斗力、执行力得到不断提高。三是强化廉政教育,改进工作作风,狠抓制度落实,规范权力运行,积极构建“亲”“清”政企关系,为企服务清廉务实得到全县企业的一致认可。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算只包含本级(机关)决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制14人;实有在职人员20人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入1211.42万元,比上年同期增长率为607.68%。增长主要原因为一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加。支出936.09万元,比上年同期增长率为368.41%。增长主要原因为资源勘探信息等支出以及商业服务业等支出增加。
2、本年度收入为一般公共预算财政拨款收入及其他收入(单位:万元)。
3、本年支出为一般公共一般公共服务支出,社会保障和就业支出,节能环保支出,资源勘探信息等支出,商业服务业等支出(单位:万元)。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入1211.42万元,比上年同期增长率为607.68%。增长主要原因为一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加。
2、一般公共预算财政拨款支出936.09万元,其中一般公共服务支出365.98万元,社会保障就业支出0.61万元,节能环保支出25万元,资源勘探信息等支出277万元,商业服务业等支出267.5万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出936.09万元,其中人员经费460.44万元,公用经费463.67万元,项目支出11.98万元。
4、本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为6.69万元,其中国内公务接待49批次、578人、经费总额6.69万元。我单位无公务用车,未发生公务用车购置费及运行费。
2、培训费20.29万元。
3、本单位2017年度未发生会议费用。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1045.27万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费463.67万元,比上年同期增长率为574.62%,增长主要原因为机关业务量增大,所需经费增长。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件:经贸局2017年决算附表