平利县工业集中区管委会2017年部门决算说明

信息来源: 作者: 发布时间:2018-09-07 16:30 【 字体:
一、部门主要职责
受县政府委托,行使政府赋予的管理权限;负责贯彻执行国家、省市有关法律规定、政策规定,按照批准的总体规划,编制并组织实施工业集中区规划和建设性详细规划;研究、制定、实施工业集中区经济社会中长期发展规划和年度计划;负责工业集中区科技创新工作;负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批;负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让;负责工业集中区融资平台建设和国有资产监督管理;负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作;管理规划区内的社会事务。 
二、2017年度部门工作完成情况
1、强化基础快建设,配套设施日益完善。按照县上统一安排,持续整合和捆绑发改、交通、水利、农林等项目资金不断加快集中区基础设施建设。重点是:陈家坝绿色产业园彩虹桥至猫儿沟道路铺油、绿化、亮化工程基本完工,马盘山产业园道路完成路基,污水处理厂快速推进,建成了政务中心和社区工厂停车场,;长安茶饮产业园女娲银峰公司园区道路和金龙大道提等改造竣工投入使用。“一区三园”道路、污水处理、垃圾填埋等基础设施条件的进一步改善,为快速发展奠定了坚实基础。
2、强化服务抓援建,工业项目强力推进。始终将重点项目建设作为园区发展的重要支撑点常抓不懈,从规划储备、招商洽谈、土地征收、立项报批、征地拆迁、基础建设、设备安装、调车试产等各个关键环节入手,对招商项目锲而不舍跟踪,对在建项目全力以赴援建帮扶,落实专人第一时间协调解决困难和问题,保障了项目早开工、快建设、早投产。安得利新材料、中皇艾业建成投产;中小企业孵化器一期、石代电子产业园一期、绞股蓝科技产业园、女娲银峰茶叶加工厂基本建成;美客牙刷、康源纯净水、平安绞股蓝等项目快速推进。同时,积极筹划公共实训基地项目,正在进行规划设计等前期准备工作,预计年内启动建设。
3、强化统筹抓落实,重点工作齐头并进。一是按照产业布局和功能定位,完成了老县非金属材料产业园区的总体规划修编,被省工信厅列为重点打造的无机盐非金属材料产业链条之一并上报国家。二是全力推进二道河片区土地清收工作,按照补偿安置方案要求,工作组严格标准,扎实做好政策解释和思想疏导工作,在群众诉求高,推进异常艰难的情况下,针对错综复杂的矛盾问题,逐户逐人妥善处理。目前,清收加速推进,保障了美客牙刷、实训基地等项目建设用地需求。三是积极申报全国省级开发区公告目录工作,积极协调省中小企业局、省发改委支持,已通过国家发改、住建、国土、工信四部委审核。
4、强化责任真帮扶,脱贫攻坚成效显著。将脱贫攻坚工作放在重中之重,按照精准扶贫要求,与镇村干部齐心协力,对标任务逐户逐项狠抓落实,村级基础设施不断完善、人居环境有效改善、主导产业有力推进、群众持续稳定增收,脱贫成果得到有力巩固和提升。一是结合数据清洗和人员变动相关情况,及时调整干部帮扶任务,确保了包帮不漏户不漏人;二是围绕精准退出标准,夯实干部包帮责任,包帮干部每月不少于4次入户,结合各户实际,精准施策帮助脱贫,成效明显;三是积极实践“支部+X+贫困户”模式,大力支持中药材、猕猴桃等产业发展,切实增加了贫困户收入。
5、强化宣传保稳定,发展环境稳步向好。高度重视安全生产和信访维稳工作,始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,认真落实安全生产监管责任和企业主体责任,深入开展安全隐患排查专项整治,园区企业无任何安全生产事故发生。主要领导亲自上手,强化综合协调服务,积极妥善化解涉企矛盾和纠纷,保障了企业和职工合法权益,无任何信访现象,有力维护了和谐稳定,切实保障了良好的发展环境。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算只包含本级(机关)决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制11人,事业编制11人;实有人员8人,其中在职8人、离休0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入589.46万元,比上年增长631.25%。增长主要原因为一般公共预算财政拨款收入增加。支出182.05万元,比上年增长339.53%。增长主要原因为人员经费及公用经费增加。
2、本年度收入为一般公共预算财政拨款收入(单位:万元)。
3、本年支出为一般公共服务支出(单位:万元)。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入589.46万元,比上年增长631.25%。增长主要原因为,行政运行支出及商业服务业支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出182.05万元,其中一般公共服务支出182.05万元。
 3、一般公共预算财政拨款基本支出182.05万元,其中人员经费52.96万元,公用经费129.10万元。
4、本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为2.43万元,其中国内公务接待33批次、283人、经费总额2.43万元。我单位无公务用车,未发生公务用车购置费及运行费。
2、本单位2017年度未发生培训费用。
3、本单位2017年度未发生会议费用。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款589.46万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费129.10万元,比上年增长738.85%,增长主要原因为机构变动,机关业务量增大,所需经费增长。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:工业集中区2017年决算附表